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寶鈦股份發(fā)布2019年年度報告 深化改革推動業(yè)績高速增長

發(fā)布日期:2020-03-31     作者:     瀏覽數(shù):5037    分享到:

       寶鈦股份發(fā)布年報。2019年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元,較上年同期增長22.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.40億元,較上年同期增長70.11%。每股收益0.5578元。公司年報擬10派2元。



       2019 年公司業(yè)績高速增長

(1)報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 41.88 億元, 同比增長 22.80%,其中鈦產(chǎn)品實現(xiàn)營收 34.25 億元,同比增長 51.34%,主要原因為產(chǎn)品訂貨額和銷售量均同比大幅增長,中高端產(chǎn)品比例明顯提升,2019年公司鈦產(chǎn)品銷售量達1.93 萬噸, 其中鈦材銷量約 1.58 萬噸,同比增長 58%。


(2)報告期內(nèi),公司實現(xiàn)歸母凈利潤 2.40 億元,同比增長 70.11%,增速高于營收,主要受以下因素驅(qū)動:①報告期內(nèi)公司整體業(yè)務毛利率提升 0.76pct 至 20.60%;②報告期內(nèi)公司期間費用率(含研發(fā)費用)下降 0.83pct 至 11.43%,其中銷售費用率及財務費用率分別下降 0.02、0.13pct,研發(fā)費用較上年同比下降 7.67%;③報告期內(nèi)公司營業(yè)外收入受收到保險賠款影響增長 1076.59 萬元, 營業(yè)外支出受固定資產(chǎn)報廢損失減少影響下降 689.30 萬元。
(3)報告期內(nèi),公司應付賬款同比增長 104.45%,主要系應付材料采購款和加工費增加所致,此外,公司預收款項同比增長 56.02%,或表明公司在產(chǎn)及待產(chǎn)訂單較為充足,生產(chǎn)能力釋放。

       報告期內(nèi)公司主要的業(yè)績驅(qū)動因素分析

       2019 年,公司加快推動改革進程,穩(wěn)步推進“1+N”改革、薪酬體系改革和管理體制改革,各項舉措落地效,改革成效顯現(xiàn),生產(chǎn)組織能力、市場反應速度、合同交貨率和產(chǎn)品質(zhì)量都得到優(yōu)化提升,市場競爭能力顯著增強;同時,按照“做精產(chǎn)品、做活市場”、“產(chǎn)供銷一體、扁平化管理”的指導思想,積極拼搶市場,緊緊抓住鈦行業(yè)市場增長和機遇,全力以赴爭取大客戶、大項目、大訂單,產(chǎn)品訂貨額和銷售量均同比大幅增長,中高端產(chǎn)品比例明顯提升,產(chǎn)業(yè)結構得到優(yōu)化。

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